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有效期
12个月
课程价
¥199.00
企业所得税汇算清缴
01、哪些企业需要完成年度申报工作及最新申报表变化
02、企业所得税年度纳税申报表的构成与内部勾稽关系
03、企业基础信息表的填报与税收政策的关联
04、会计利润对应的收入成本费用明细表填报
05、视同销售和房地产开发企业特定业务纳税调整
06、未按权责发生制与投资收益调整
07、投资收益纳税调整
08、专项用途财政性资金纳税调整
09、职工薪酬支出及纳税调整(1)
10、职工薪酬支出及纳税调整(2)
11、广告费和业务宣传费等跨年度纳税调整(1)
12、广告费和业务宣传费等跨年度纳税调整(2)
13、捐赠支出及纳税调整
14、业务招待费支出
15、利息支出
16、佣金和手续费支出及跨期扣除项目
17、资产折旧、摊销(1)
18、资产折旧、摊销(2)
19、资产减值准备金及资产损失
20、企业重组及递延纳税事项纳税调整
21、政策搬迁等申报表填报
22、弥补亏损申报表
23-1、免减收入残疾人加计扣除的申报(1)
23-2、免减收入残疾人加计扣除的申报(2)
24、高新技术设备加计扣除填报
25、研发费用加计扣除填报(1)
26、研发费用加计扣除填报(2)
27、所得减免优惠表的填报
28、所得抵免优惠表的填报
29、减免所得税额与高新技术企业的申报(1)
30、减免所得税额与高新技术企业的申报(2)
31、集成电路生产与107050税额抵免的申报
32、境外所得抵免税额的申报
33、汇总纳税分摊税额表与主表的填报
34、综合案例申报所得税汇缴申报
35、汇缴后的账务处理与报表调整
36、申报后应关注税负率的调整事项(完)
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